问题已解决

1.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月将其生产的电视机赠送给客户,成本共计22000元,市场不含税价共计30000元。 要求:对甲公司相关业务进行账务处理。

84785003| 提问时间:2023 06/16 17:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借销售费用,贷库存商品22000,应交税费-应交增值税30000*13%
2023 06/16 17:16
84785003
2023 06/16 17:20
你好老师,为什么不计入营业外支出呢
84785003
2023 06/16 17:20
是视同销售吗
小林老师
2023 06/16 17:20
您好,这个是正常业务,不是偶然业务
84785003
2023 06/16 17:22
好的谢谢老师
小林老师
2023 06/16 17:23
是的,是增值税和企业所得税视同销售
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~