问题已解决
老师好,当月作废了的增值税专用发票,然后又开相同金额的正数增值税专用发票,因为我们是纸质的专票,就是我想问一下,我做收入的时候,是不是只录正数的发票,作废的不管,还是说一账正数专票和作废的票互相抵消,不用录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好正数的和负数的做两笔分录。一个负数收入,一个正数收入。
2023 06/16 18:11
84784964
2023 06/16 18:16
这个不是冲红,就是作废,专票作废的,是不是不用管,
玲老师
2023 06/16 18:19
作废的发票,不用账务处理。
84784964
2023 06/16 18:21
老师好,我问一下,增值税专用发票,作废了,就是4月份专票(纸质的),既有正数发票(专票),还有作废的发票(专票),这两个金额一致,作废的专票我就不用录收入了吧,正数发票(专票)还是要录收入吧
玲老师
2023 06/16 18:23
嗯,是的是这样操作对的是对的。
84784964
2023 06/16 18:32
好的,谢谢老师
玲老师
2023 06/16 18:34
你好同学:
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!