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收到总部打款,用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!

84784971| 提问时间:2023 06/16 22:39
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罗雯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023 06/16 22:49
84784971
2023 06/16 22:53
不是预付账款 就是直接直接给家具商了 预付账款合适吗?还是写什么会计分录合适?
罗雯老师
2023 06/16 22:56
可以写预付账款,因为当时 没收到固定资产,可以相当于定金。如果是专票需要把税额写出来,是普票就不需要,按照你写的就可以。
罗雯老师
2023 06/16 22:58
你们是小规模纳税人吗?小规模纳税人不管收到专票还是普票都是不用单独写税额,把含税总金额全部入账固定资产
84784971
2023 06/16 23:21
收到固定资产了呢?贷预付账款也可以是吧?7050说是开普票 我们是增值税一般纳税人
罗雯老师
2023 06/17 09:16
可以的,是普票就不能抵扣。
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