问题已解决
老师,3月份购买了一台设备,预付的账款。借,固定资产,贷,预付账款。5月份对方公司给开了专票,怎么处理?谢谢
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速问速答借预付账款,贷固定资产,
借固定资产
应交税费、应交增值税进项、
贷预付账款
之前的折旧多做的红冲,借管理费用,负数借累计折旧负数。
2023 06/17 10:00
84784959
2023 06/17 10:01
也就是先做一分录,冲平之前的。再重新分录是吗?
郭老师
2023 06/17 10:05
对的,是的,是这么做的。
84784959
2023 06/17 10:06
好的,谢谢老师
郭老师
2023 06/17 10:08
不用客气,周末愉快