问题已解决

这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师

84784971| 提问时间:2023 06/17 17:01
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施巧云老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,学员,暂估分录是对的,外购赠送给客户的进项税要做转出,不确认收入
2023 06/17 17:29
84784971
2023 06/17 18:36
隔壁老师说没见写进项税分录 让我加下 请问怎么写?需要加啥?
施巧云老师
2023 06/17 19:15
你收到发票时也抵扣了,就借进项税啊
84784971
2023 06/17 19:35
您看到了吗?分录只有这些,那我需要再加啥分录吗?具体怎么写?
施巧云老师
2023 06/17 20:03
借:库存商品(暂估) 贷:应付账款 发票收到时: 借:库存商品(暂估)红字 贷:应付账款 红字 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 借:销售费用 贷:库存商品 进项税转出
84784971
2023 06/17 20:52
就是我7月份去电子税务局把5.66元进项税转出就行了是吧?
施巧云老师
2023 06/17 22:39
你好,学员,是的哦,祝工作顺利
84784971
2023 06/17 23:49
好的谢谢老师
施巧云老师
2023 06/18 09:44
不客气,祝学员工作顺顺利利
84784971
2023 06/18 14:56
您看我现在写的会计分录对吗?
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