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7.甲公司为增值税一般纳税人,本年3月外购原材料一批,增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元,支付运费取得的增值税专用发票注明运费3000元、增值税额270元。以上款项甲公司均以银行存款支付。甲公司取得的增值税专用发票本年3月均符合抵扣规定。 要求:对甲公司相关业务进行账务处理。以及金额的计算过程

84785003| 提问时间:2023 06/18 11:00
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:原材料 100000+3000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)13000+270,   贷:银行存款100000+13000+3000+270
2023 06/18 11:01
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