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5月发生的费用,5月也没有报销,是6月发票才开好拿来报销的,这种直接做6月的费用,还是需要去5月挂一个其他应付款,再做6月的费用呢

84785042| 提问时间:2023 06/19 15:30
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好严格来说,应该5月先去计提。
2023 06/19 15:30
84785042
2023 06/19 15:32
就是挂其他应付吗,如果不挂,直接入6月的费用,会被税务稽查吗
宋生老师
2023 06/19 15:33
你好一般同一个年度关系也不大。
84785042
2023 06/19 15:33
好的,谢谢
宋生老师
2023 06/19 15:34
你好,不用客气这个。
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