问题已解决

大家好我请教大家一个问题,公司发现金福利我的账务处理如下:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费;发放的时候:借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款,这个账务处理对不对。这个应付职工薪酬要不要在编员工工资表的时候加进去,还是在编工资表的时候不加,在个税申报的时候在和员工的应发工资加在一起申报?

84784947| 提问时间:2023 06/20 09:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你可以加进去 申报也要加上
2023 06/20 09:31
84784947
2023 06/20 09:42
老师可不可以直接在申报的时候加,工资表不做进去
朴老师
2023 06/20 09:55
同学你好 也可以的哦
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