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老师早上好呀! 我们有一张发票去年的时候做了认证抵扣,今年5月征期的时候被要求做进项税转出,同时,这张发票于6月红冲且重开,请问进项税转出的分录是怎样的?应该几月入账?6月收到红冲的发票以及重开的发票,需要账务处理吗?谢谢

84785046| 提问时间:2023 06/21 09:03
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,您收到红字发票做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税表2填写进项税额,红字发票转出。
2023 06/21 09:08
84785046
2023 06/21 09:15
5月申报表2填了进项税转出了,那这个账务怎么处理呢?入什么分录?应该几月入账?
玲老师
2023 06/21 09:17
然后您是收到负数发票的时候做一笔原来一样的分录金额用负数表示那就可以了。
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