问题已解决

有个厂家我们预存货款,比喻预存10万,当11万用。然后我们入库是入的11万,厂家开票也是开的11万。应付账款就是显示应付厂家1万,实际是不用付款了,这个账怎么做啊

84785036| 提问时间:2023 06/21 15:56
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,那你们这个应付可以转到预付的
2023 06/21 15:56
84785036
2023 06/21 16:03
先是做的预付款10万
84785036
2023 06/21 16:04
现在货已经全部入库了 入库了11万 对方开票也是11万,这个账我该怎么做呢
小锁老师
2023 06/21 16:07
你支付10万,对方怎么给你11万的货物呢
84785036
2023 06/21 16:08
预付10万 返利1万
84785036
2023 06/21 16:08
就是可以拿11万元的货物,然后对方开票也是11万
小锁老师
2023 06/21 16:40
那你那个10,000需要作为营业外收入
84785036
2023 06/21 16:58
这个跟成本没有关系吗
84785036
2023 06/21 17:00
不对啊 我预付10万 到货11万 发票也是11万 我现在要冲这笔预付款10万,冲完岂不是我还应付1万出去 但是这笔钱我不用付了啊
小锁老师
2023 06/21 17:02
这个和成本没关系,对啊,你不是应付要到借方不支付吗
84785036
2023 06/21 17:05
采购入库后会下推暂估应付,到票后暂估应付下推财务应付。财务应付跟预付款冲销,应付款不就剩下1万了吗
小锁老师
2023 06/21 17:09
对啊,这1万你不是不支付???
84785036
2023 06/21 17:15
是啊 我的应付账款 怎么平呢
小锁老师
2023 06/21 17:20
借 应付账款  贷 营业外收入,这样不是就可以了吗
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