问题已解决
老师好!一般纳税人公司的费用票开出的专用发票在去年当普通发票已入账;在今年做了进项发票抵扣,请问这个情况应该怎么处理?
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速问速答借应交税费、应交增值税进项,贷以前年度损益调整汇算清缴纳税调增。
2023 06/21 16:23
84785042
2023 06/21 16:33
发票日期是去年的,也要这样操作吗?
郭老师
2023 06/21 16:35
对的,是的,是这么做的。
84785042
2023 06/21 16:43
以前年度损益调整汇算清缴纳税调增,这个科目是与【以前年度调整损益】一样的吗?
郭老师
2023 06/21 16:44
对的,是的,以前年度损益调整,这个是个科目,
汇算清缴,纳税调增,这是一句话。