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请问一下,年中如果建帐起帐填0,之前有余额科目怎么处理,比如银行之前有余额,应收应付有余额怎么处理
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速问速答你是要在财务软件中新建帐套吗?
手工做的话,是新开的公司吗?新开的直接一笔笔记就可以了啊,再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套,把帐套号啊名称啊之类的,还有一些选项,你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套,就可以记账了。
要是不是新开的公司的话,得把各个科目的余额整明白了,新建帐套后有个期初余额录入,可以在那里填数据,但是要试算平衡了才行。
2023 06/22 13:04
84784972
2023 06/22 13:10
不是新公司,有多年的数据,一直没有帐,现在年中建,刚才问了老师说可以填0,所在再追问一下
易 老师
2023 06/22 13:11
你说的这种0也可以的。
84784972
2023 06/22 13:11
年中如果建帐起帐填0,之前有余额科目怎么处理,比如银行之前有余额,应收应付有余额怎么处理
易 老师
2023 06/22 13:16
借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
84784972
2023 06/22 13:38
好的,谢谢您,耐心解答,可以加一下**吗,我的手机号 13684984359, 你那优秀,想向您学习
易 老师
2023 06/22 13:47
学员您好要求在平台沟通
84784972
2023 06/22 14:09
好的,谢谢,再请问另一个问题,我们是清洁服务行业,当月的收入要过完月在次月确认才开上月的票,请问这个收入在录系统时是录当月还是录开票日,而且还有一些季度确认票,过了季度才能开票,确认收入时我要怎么操作呢?
易 老师
2023 06/22 14:11
同学您好,一般是都要开票的,没有开票也要申报无票收入不开票的话也要按无票收入,确认收入和税金,次月开票无票收入视同负数合并报税
84784972
2023 06/22 14:27
是的都有开票了,问题是,合同金额是5月费用,但在6月才开票给甲方,这个在财务系统上录入时要怎样操作,要对应录到5月还是6月呢
易 老师
2023 06/22 15:07
学员朋友您好,是6月的