问题已解决
老师,我们有个合作模式,对方需要买第三方设备,生产我们产品。但是这个设备他们不买,我们可以先垫资给他们买设备。我们后期在他们生产的产品回收时把这个垫资的设备款找回来。他们自己买设备生产我们150一吨回收,他们不买我们垫资设备就140一吨回收。那这个账务处理和涉税关键点是啥
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速问速答你好,学员,耐心等一下
2023 06/24 16:20
84785028
2023 06/24 16:21
老师,请尽快哦
施巧云老师
2023 06/24 16:24
你好,学员,那设备发票开给谁
84785028
2023 06/24 16:47
发票谁掏钱开给谁,他们自己买开给他们。我们垫资开给我们。
84785028
2023 06/24 17:12
老师,人呢
84785028
2023 06/24 17:21
老师,人呢,请回答
施巧云老师
2023 06/24 18:14
你好,那你现在的问题是你公司垫资买这个设备,按140元回收,这个账务怎么处理是吧
施巧云老师
2023 06/24 18:22
如果是你公司垫支,垫支的钱计入其他应收款,产品回收就按正常的往来入账,如果是你公司垫支,因为票是开给你公司,你公司作为固定资产入账,但是这笔垫支款需要对方以后还给你公司,你可以挂其他应收款
84785028
2023 06/24 19:00
产品回收的往来记应付账款,垫资的设备款记其他应付款,那如何对冲呢?应付帐款转到收入里了吧
施巧云老师
2023 06/24 19:12
垫支如果归还就可以冲掉,产品回收进应付账款,不能冲收入吧,对方会开回收产品的发票吗