问题已解决
借:应交税费/应交增值税/出口退税抵减内销产品应纳税额 贷:应交税费/应交增值税/出口退税 这两个科目借贷不是挂着,再做什么分录冲平
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速问速答您好
年末的时候写分录结平
借 应交税费/应交增值税/出口退税
贷 应交税费/应交增值税/出口退税抵减内销产品应纳税额
2023 06/24 16:46
84785043
2023 06/24 16:48
金额呢,跟原来一样?
bamboo老师
2023 06/24 16:50
金额是年末的科目余额
84785043
2023 06/24 17:06
应交税费—应交增值税—转出未交增值税 是不是年末也做一笔贷方,做平。
bamboo老师
2023 06/24 17:09
是的 这样理解正确的