问题已解决

老师,我想问一下: 1.已经做支付,但是只有入库单,这部分需要做暂估吗?,怎么做会计分录呢? 2.后期取得发票又该怎么做分录呢? 1,有入库单没有发票: 借:原材料 贷:应付账款-暂估 2,银行先支付: 借:预付账款 贷:银行存款 3,取得发票: 借:原材料-冲红 贷:应付账款-暂估--冲红 借:原材料 应交税费 贷:预付账款 这样做是对的吗

84785004| 提问时间:2023 06/25 09:04
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 对的; 可以这样来走科目的 
2023 06/25 09:05
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