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建筑业,异地预交增值税,会计分录

84784992| 提问时间:2023 06/25 15:01
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借应交税费,预交增值税贷,银行存款。
2023 06/25 15:02
84784992
2023 06/25 15:18
月底怎么处理呢?? 怎么结转?
84784992
2023 06/25 15:19
会不会月底应该税费余额和我实际应该交的不一样?
玲老师
2023 06/25 15:23
你好。期末结转到转出未交增值税里面。
玲老师
2023 06/25 15:23
你好,这个是预交的。不是企业实际需要真正交的,总的金额是预交的。
84784992
2023 06/25 15:29
比如一共销项1000,我异地预交了200,我认证了700,我后期缴纳100,
84784992
2023 06/25 15:32
我看了,后期预交的没有结转到未交增值税,是自己编制吗
玲老师
2023 06/25 15:37
因为期末要做结转增值税的分录,所以要转到转出未交增值税科目。
玲老师
2023 06/25 15:37
然后贷方未交的增值税就属于你应交未交的。
84784992
2023 06/25 16:45
借应交税费-预交税款  贷银行 月底  借应交税费-转出未交增值税  贷 应交税费-预交税费
84784992
2023 06/25 16:45
对吗 老师好
玲老师
2023 06/25 16:56
对 这样是对的 对对 
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