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职工福利费15000元,目前只收到了10000的发票。我应该如何计提,如何入账?之前有个借款,借,其他应收款15000,贷银存15000。老师,带数帮我写下分录

84784980| 提问时间:2023 06/25 16:18
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
比如管理部门的福利费借管理费用福利费15,000,带应付职工薪酬15,000。借应付职工薪酬15,000,贷其他应收款15,000。 然后后面的5000元回来发票时把没有发票的5000部分红冲再按发票在做,这笔分录就对了。
2023 06/25 16:21
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