问题已解决

老师,您好。我们是购买方,上个月专票已经认证抵扣,这个月对方把发票冲红了,申报增值税时,我们需要做进项税额转出吗?

84784967| 提问时间:2023 06/26 09:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 要转出的
2023 06/26 09:05
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