问题已解决

老师,请问,其他应付款贷方余额,银行存款只有几十,请问这个往来怎么清零了

84784950| 提问时间:2023 06/26 14:59
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,可以转到营业外收入
2023 06/26 15:00
84784950
2023 06/26 15:00
那我不有利润了吗?我不得交企业所得税啊
小锁老师
2023 06/26 15:02
对啊,不然没办法清除了这个
84784950
2023 06/26 15:04
如果我收的款10万,未开票的话,收入=10/1.01,不含税是10/1.01*0.01,我更改去年的申报表是这样子不?
小锁老师
2023 06/26 15:05
嗯对是这个意思的
84784950
2023 06/26 15:07
我可以更改2022年的增值税申报表撒
小锁老师
2023 06/26 15:14
可以是可以,但是麻烦一点
84784950
2023 06/26 16:24
可以把未开票收入,做成营业外收入吗?这样就不用改增值税申报表了
小锁老师
2023 06/26 16:28
这个是可以的,可以
84784950
2023 06/26 16:29
借:预收账款,贷:营业外收入,这样可以吗?
小锁老师
2023 06/26 16:34
嗯对,这个是可以的
84784950
2023 06/26 17:11
其他应付款,贷方 转营业外收入,我本来就是自己掏钱在付款,我是亏损的额,现在我做营业外收入,那启不是有利润了吗?
小锁老师
2023 06/26 17:18
嗯对,这个是存在利润了
84784950
2023 06/26 17:29
营业执照上注册资本是10万,我可以以实收资本的名义存到银行,再把往来平掉,可以不,我可以不转10万的实收资本不
小锁老师
2023 06/26 17:30
嗯对,这个是可以的
84784950
2023 06/26 17:31
我可以不转10万,转1万的实收资本可以不
小锁老师
2023 06/26 17:37
也可以,这个是没问题的
84784950
2023 06/26 22:10
那注销的时候,如果存入实收资本,借:银行存款,贷:实收资本,用实收资本还往来,借其他应付,贷:银行存款,那账面上挂的实收资本,银行存款为零,实收资本该怎么处理了
小锁老师
2023 06/26 22:11
实收资本不是实际的注资吗
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