问题已解决
收到的专票已抵扣,销售额联系我红冲重开,我这边账务处理怎么做?
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速问速答您好,是你怎么做账务处理是吗
2023 06/26 17:06
84784975
2023 06/26 17:07
是的,我的账务处理
小锁老师
2023 06/26 17:10
那你们就是把红冲的,做进项税额转出
84784975
2023 06/26 17:16
借:应交税费—应交增值税(进项)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)吗?
重开的发票我们收到后怎么办?
再申报增值税时,这部分进项怎么填报?
小锁老师
2023 06/26 17:18
不是,你之前一开始入账咋做的
84784975
2023 06/26 17:20
之前
借工程施工
借进项
贷应付账款
小锁老师
2023 06/26 17:28
嗯对,那做相反这个就可以了,进项的话,做进项税额转出
84784975
2023 06/26 17:58
老师你说的进项税额转出啥意思啊?
账上,我应该是负数重做一遍上面分录就可以吧?
小锁老师
2023 06/26 19:09
嗯对是这个意思的