问题已解决

老师,之前月份确认了收入的一笔账,本来是借应收账款 贷主营业务收入,也结转了成本的,本月老板签字同意赠送不收款了,我怎么调整这笔账呢?要冲销之前做的收入和成本,重新做账吗?

84785015| 提问时间:2023 06/26 17:20
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,这个是需要冲销的了
2023 06/26 17:20
84785015
2023 06/26 17:24
借应收账款负数表示 贷主营业务收入负数表示 借主营业务成本 负数表示 贷库存商品负数表示 然后重新怎么做分录才对呢
小锁老师
2023 06/26 17:29
这样不是就冲销了吗
84785015
2023 06/26 17:30
我说的是赠送怎么做呢
小锁老师
2023 06/26 17:37
那你只能作为销售费用了
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