问题已解决
一般纳税人:供应商4月红冲了一张3月的发票 ,我在3月的已经认证抵扣 ;我5月已经做了进项税额转出了 ,现在会计账务分录要怎么做
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应交税费应交增值税进项转出
2023 06/26 20:01
84785003
2023 06/26 20:04
好的,然后我在把转出来的税额转到未交增值税进行交税是吧
郭老师
2023 06/26 20:09
对的,是的,是这么做的。