问题已解决

21年4月预付的款项,对方也给我开票了,但是我是在23年6月收到1张21年4月的发票,我该怎么做账,税务怎么调整

84785010| 提问时间:2023 06/27 09:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你21年4月的时候是怎么做的分录
2023 06/27 09:51
84785010
2023 06/27 09:56
小规模,是个办公费,不需要进项的呢?
84785010
2023 06/27 09:57
预付的钱 借:a公司 贷:银行存款
宋生老师
2023 06/27 10:02
你好,也是一样,进入到支付其他与生产经营有关的现金。
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