问题已解决
以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-增值税-进项转出
2023 06/27 11:01
84785023
2023 06/27 11:02
谢谢老师哈
家权老师
2023 06/27 11:05
不客气,祝你工作顺利
84785023
2023 06/27 11:05
老师 还有一个问题 就是进项转出的时候 我们没交税 拿新的进项抵扣了转出的进项 这个怎么做分录呢
家权老师
2023 06/27 11:12
这个不用做分录的哈,交税是按计算结果交的
84785023
2023 06/27 11:15
就是我们那新的进项抵扣进项转出 不够 交了税款 复合分录怎么做
家权老师
2023 06/27 11:25
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款