问题已解决
老师,麻烦讲解一下这块?
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速问速答你好; 对的; 就是这样来理解的; 是的 ; 你 按月申报的时候可以抵减预交金额和进项税; 差额在缴纳增值税的
2023 06/27 14:53
84784950
2023 06/27 14:56
老师,您看清楚我说的题干,进项税额3000是我取得分包专3%的发票入帐的,但取得的专3%发票在预缴时已经做分包扣除了,我总觉得既然在分包时扣除了这部分税额,那进项再扣除不是重复扣除了?
meizi老师
2023 06/27 14:59
你好; 一般计税 预交 比例是2% 、 你预交的金额是按这个来计算的 ; 你可以减去分包金额来 计算预交的
84784950
2023 06/27 15:07
老师,我知道一般计税是按2%预缴,预缴税是(212000-103000)/1.09*0.02=2000,销项是212000/1.09*0.09=17504.59,预缴是2000,我现在搞不明白的是,103000元是取得3%的专票分包款,在预缴时扣除了,那么此发票我在入帐时的税额3000是进入进项里,最后的未交增值税是17504.59-2000-3000?这3000的税额不是重复扣除了?您从申报表的角度讲一下。
meizi老师
2023 06/27 15:08
发票 是按3%来开 ; 你预交比例是2% ;这个两个是两个情况的操作; 你就想着开3% 就得按3%计算预交吗
84784950
2023 06/27 15:10
老师,恕我才疏学浅,真没看懂您后面再说什么
meizi老师
2023 06/27 15:15
意思就是 开票正常按3%开给你 ; 你 计算预交金额的时候 减去分包金额 去按2%预交给税务局 ;
84784950
2023 06/27 15:16
老师,看我写的过程表示我知道预缴这块,您到现在清楚我不明白的点在哪里吗?
meizi老师
2023 06/27 15:18
你好; 你问的是 计算增值税的时候 ; 要减去预交和进项税的 ; 这个地方是对的; 本身就是要减去的 ;
84784950
2023 06/27 15:20
晕,我问的是会不会重复扣税的问题,谁问您销-进-预缴的问题了????
meizi老师
2023 06/27 15:25
不会的 ; 比如 你 销项税是 发生了100 ; 你进项税 有认证了 50 ; 你预交了30 ; 到时你只需要缴纳20即可; 不会重复的; 系统都会自动算; 不会重复哈