问题已解决
老师,我们是购买方,我们公司已付的货款,当月收到发票,要怎么做分录呢
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速问速答借:库存商品/原材料
贷应付账款/银行存款
2023 06/27 15:40
84784974
2023 06/27 15:42
好的,下一步呢?分录
家权老师
2023 06/27 15:45
你购入的分录就是这个
84784974
2023 06/27 15:47
如果没有确认收入,这些库存商品就不能结转到成本费用对吧?
家权老师
2023 06/27 15:49
是的,就是你说的那个意思
84784974
2023 06/27 16:55
这个也是购进,发票和付款都是当月完成,分录是?
家权老师
2023 06/27 17:01
借原材料
贷应交税费,增值税进项
贷银行存款
84784974
2023 06/27 17:04
我们是小规模纳税人,可以直接做, 借 固定资产 贷 银行存款 等销售出去的时候,做 结转 借主营业务成本 贷 库存商品 这样对吗
家权老师
2023 06/27 17:08
你好,可以的没问题