问题已解决
邹老师,开票方通过别的账户扣下开票费用,剩余的款项通过别的账户转回公司私户,所以才有的上边分录,
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速问速答你好,开票方通过别的账户扣下开票费用,这个是什么意思,能举例说明一下吗
2023 06/27 16:23
84785044
2023 06/27 16:29
我方付款473480,开票方扣下9975的开票费用,通过第三人转给我方私户463505,
邹老师
2023 06/27 16:30
你好,是针对虚开的进项发票?
84785044
2023 06/27 16:43
对的呀老师,这就是接刚开始发票和付款记录的业务做的
邹老师
2023 06/27 16:43
你好
我方付款473480,借:其他应收款,贷:银行存款
开票方扣下9975的开票费用,通过第三人转给我方私户,借:银行存款,营业外支出,贷:其他应收款
84785044
2023 06/27 23:45
邹老师,我是这样做的,对否?
邹老师
2023 06/28 08:06
你好,因为是虚开的进项发票,内账是不需要做进项税额的。
应当这样处理才是的
我方付款473480,借:其他应收款,贷:银行存款
开票方扣下9975的开票费用,通过第三人转给我方私户,借:银行存款,营业外支出,贷:其他应收款
84785044
2023 06/28 08:41
老师目前来说,我司没有其他收入,说白了进项税点就相当于我司的主营业务成本,为了后期区分有真的业务成本进来,所以付的税点用管理费用核算的
邹老师
2023 06/28 08:42
你好,因为是虚开的进项发票,内账是不需要做进项税额的。
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785044
2023 06/28 08:48
老师,这个没啥大问题了,外账中,进项发票开进来,没有认证的,是不是借:应交税费 待认证进项税,而不是待抵扣进项税
邹老师
2023 06/28 08:49
你好,是的,是这样的