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老师请问一下 我们公司收到別的公司开给我们的发票 但是付款是付给个人 不是公司 我怎么做帐呢

84784983| 提问时间:2023 06/27 18:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,出一个委托书,对方委托个人收款,你们单位借管理费用等,贷银行存款。
2023 06/27 18:09
84784983
2023 06/27 18:12
我帐上是做了借:管理费用 贷:应付帐款。然后付款是:其他应付款 某某 岱 银行存款
84784983
2023 06/27 18:12
我怎么调帐比较好
郭老师
2023 06/27 18:18
借其他应付款,贷应付账款
84784983
2023 06/27 18:20
但是我是应付帐款期末贷方金额786900,其他应付款期末借方余额808880 这个要怎么调
郭老师
2023 06/27 18:21
你好786900金额填写这一个
84784983
2023 06/27 18:22
那分录怎么做呢 我应该是把那一个调平
84784983
2023 06/27 18:23
那一个科目调平
郭老师
2023 06/27 18:24
你好,什么原因有差异,你这个坐不平
郭老师
2023 06/27 18:25
789600只能做屏。应付账款。
84784983
2023 06/27 18:28
我的意思是我收到的票是公司抬头的 但是付款付给个人 其他应付款和应付帐款都️挂帐  我是在想这两个科目我要怎么调一下 那不能两个科目同时挂帐吧 调平那个科目的余额比较合理一点
郭老师
2023 06/27 18:30
可以的呀,借应付账款,贷其的应付款,786900应付账款没有余额了。
84784983
2023 06/27 18:36
其他应付款 个人和应付帐款公司 科目可以做调整吗 
84784983
2023 06/27 18:36
一个是个人 一个是公司
郭老师
2023 06/27 18:39
你好,可以的,出委托书。委托书的目的是什么?不就是这一个吗?
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