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老师,你好,请问工商年报中的纳税总额需要减去增值税退税金额吗,2022年缴纳100万,退税120万
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速问速答这个退税具体的是什么,税款的
2023 06/27 18:38
84784961
2023 06/27 18:43
增值税退税,但是另外月份又有缴纳
郭老师
2023 06/27 18:46
你好,是增量留底退税的吗?如果是的话,这个不用减去的,因为这个钱你也没有交上去。
84784961
2023 06/27 19:07
这个增量留底退税已经退到我们银行了,比如我们22年收到100万,另外从我们扣款缴纳80万,也就是支付80万,那么两者相减,我不是还收到20万吗,所以报纳税总额的时候是不是这部分的应该为0,而不是写80万
84784961
2023 06/27 19:08
我现在是把所有的缴费数据捞出来。然后我的意思是不是要减去退税的这一部分?
84784961
2023 06/27 19:08
如果你说不减的话,那你的意思是我要按实际缴纳的那个金额报上去吗?
郭老师
2023 06/27 19:13
你好,增量留底退税这个不算,因为你没有缴纳,退回来的步数,不应该减去。
84784961
2023 06/27 19:24
我怎么感觉不在一个点上?我没有说这个部分要缴,我是说他要不要冲减我已经缴的那部分。
郭老师
2023 06/27 19:25
不减去啊,不需要减去,
那哪种需要减去?比如你汇算清缴退税,你已经交上去了,退回来的六税两费减半退回的。