问题已解决

转让土地,给对方开具了专票。分录应该怎么做?装让土地时应缴纳的相关税费分录已做。还有转让之前的土地摊销,后期分录应该怎么做?

84785045| 提问时间:2023 06/27 19:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时做了无形资产是吗? 借银行 累计摊销, 贷无形资产, 应交税费,应交增值税 差额放到资产处置损益或者是营业外收支
2023 06/27 19:35
84785045
2023 06/27 19:36
对 拿地的时候 进入了无形资产
郭老师
2023 06/27 19:37
你好,按照上面的来就可以了
84785045
2023 06/27 19:39
应交税费是销项税对吧?然后按照上面做完 也就相当于我提问涉及的俩分录都完成了?
郭老师
2023 06/27 19:39
你好对的 是这么做的
84785045
2023 06/27 19:47
老师 借银存那里 我们还有一部分尾款没收到 是不是可以借银存 借其他应收款
郭老师
2023 06/27 19:49
可以的,可以这么做的。
84785045
2023 06/27 19:51
无形资产是剩余待摊销部分是吗
郭老师
2023 06/27 19:51
无形资产,这里填写的是原值。
84785045
2023 06/27 19:59
差额的话 是放在营业外收入嘛
郭老师
2023 06/27 20:00
你好,放到营业外收支,营业外收入也有可能,营业外支出也有可能,你自己算一下。
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