问题已解决

老师,您好,我们公司交了物业费6000,怎么做分录?需要分摊吗?

84784971| 提问时间:2023 06/28 11:04
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个属于超过一个会计期间的,就要摊销,借预付账款贷,银行存款。
2023 06/28 11:05
宋生老师
2023 06/28 11:15
你好是的,就是因为没有待摊费用了,才用预付账款的嘛。
宋生老师
2023 06/28 11:17
可以的,可以这样做。
宋生老师
2023 06/28 11:25
你好是的,就是这样子做
宋生老师
2023 06/28 11:34
你好粘贴单本身不算的。
宋生老师
2023 06/28 11:39
你好不用客气的,是可以入账的。
84784971
2023 06/28 11:09
怎么是预付账款,老师,以前是借:待摊费用  贷:银行存款  现在不用待摊费用了吗?老师
84784971
2023 06/28 11:17
我们是小公司,老师,我能做应付账款的借方吗
84784971
2023 06/28 11:25
那待摊的时候就借:管理费用物业费  待:应付账款吗
84784971
2023 06/28 11:33
老师,凭证后面显示附单据,是指原始单据还是也包括粘贴单也算?
84784971
2023 06/28 11:35
好的,收到,谢谢老师
84784971
2023 06/28 11:37
老师,定额发票去年印的,商家给的今年能报销吗
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