问题已解决

老师,我想问下,汇算清缴时,我以为是没有发票的,是暂估入库,然后我已经把这部分的成本调增了,现在发现是有发票的,现在怎么处理?

84785029| 提问时间:2023 06/28 11:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,明年汇算清缴纳税调减。
2023 06/28 11:43
84785029
2023 06/28 11:51
不用做账吗?麻烦 老师
郭老师
2023 06/28 11:51
你好,蛋糕和发票的是一样的吗?一样的话直接把这个发票贴到后面就行。
84785029
2023 06/28 12:01
本来就是有发票付在后面的,就是我后面接的账,我以为没有发票,然后就调增了
郭老师
2023 06/28 12:02
你好,那你就红冲之前的在做发血的用1000年度损益调整来做。
84785029
2023 06/28 12:23
以前年度损益调整怎么做?
郭老师
2023 06/28 12:24
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷应付账款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~