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老师,当年暂估了费用后,次年3月才提供发票,次年3月账该怎么做分录呢?
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速问速答你好!如果金额一直,直接把发票贴上去就好
2023 06/28 13:34
84784986
2023 06/28 13:37
老师,怎样做分录呀
宋生老师
2023 06/28 13:37
你好!如果金额一样,不用做分录,直接把发票贴进去。
84784986
2023 06/28 14:09
贴在次年3月份即可?
宋生老师
2023 06/28 14:10
你好!你当年暂估的时候如何做的分录?
84784986
2023 06/28 14:15
借管理费用 贷其他应付-个人
宋生老师
2023 06/28 14:16
你好!你现在借以前年度损益调整贷,其他应付款。,金额写负数
然后再做一次,借以前年度损益调整贷,其他应付款 金额按发票来写
84784986
2023 06/28 14:27
做完你说的分录后再做一笔借其他应付,贷银行存款或库存现金,可以吧?
宋生老师
2023 06/28 14:27
你好!是的,就是这样了
84784986
2023 06/28 14:33
没收到费用发票每月先做暂估,然后分录:借其他应付,贷银行存款或库存现金,可以先做到每月帐里面吗?
宋生老师
2023 06/28 14:33
你好!暂估一次就行了。不用每个月去暂估,没多大必要