问题已解决

目前是季度支付时做账务处理: 借:管理费用-房租 240000 贷:银行存款 240000

84785007| 提问时间:2023 06/29 11:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,现在咱咨询什么问题?
2023 06/29 11:08
84785007
2023 06/29 11:13
老师你好,我公司租入房屋用于再出租,目前一直没有出租出去,房租按季支付时我做以上分录,请问一下可以吗
玲老师
2023 06/29 11:16
这样处理是对的,可以的。
玲老师
2023 06/29 11:16
因为你还没有出租技术,管理费用是行的,出租的时候才计入成本。
84785007
2023 06/29 11:18
老师,请问一下什么情况下可以做待摊费用,谢谢
84785007
2023 06/29 11:19
我是支付时才做账务处理,需要按月计提吗
玲老师
2023 06/29 11:21
摊费用这个科目已经取消了,用预付账款来代替提前付款的就计入预付账款,或者一次性付了几个月的,也用这个预付账款后面再谈交。
84785007
2023 06/29 11:21
谢谢老师
玲老师
2023 06/29 11:29
 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~