问题已解决

老师请问一月份付款给对方写的往来款,因为针对这个项目没有钱,其他项目这个公司我们还应该付他钱,现在要把这个往来款转为付给他的劳务费,怎么弄呢?需要啥东西呢?

84785030| 提问时间:2023 06/29 11:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷其他应付款,或者是你们之前欠人家的时候做了应付账款吗?如果是的话,借银行放款贷应付账款。
2023 06/29 11:27
84785030
2023 06/29 11:29
付钱 银行存款该减少吧
84785030
2023 06/29 11:30
现在转为货款,需要什么东西作为附件吗?
郭老师
2023 06/29 11:32
借费用或者是成本、劳务费,贷银行
郭老师
2023 06/29 11:32
之前劳务费做账务处理了吗?没有做的话按照上面的来。
84785030
2023 06/29 11:34
老师麻烦你看清楚问题再回答好吗?? 我是现在转换为付的劳务费 怎么还涉及到银行存款???
郭老师
2023 06/29 11:38
之前的往来款挂着哪个科目?是应付账款吗?如果是的话,借主营业务成本、劳务费等 贷应付账款 那你上面一月份付款给对方写的往来款,付款给对方不是
84785030
2023 06/29 11:44
我只是想问由当时备注的往来款,现在直接就当是付给对方的劳务费 ,这个要啥子附件?还是说直接直接这个月写一张分录就行了??
郭老师
2023 06/29 11:44
对方给你提供了服务,有证明吗?比如有没有发票?可以让对方出工程单或者是结算单 没有发票的,你用银行回单和这个结算单一块做。
84785030
2023 06/29 11:46
发票之前就开完了,这是从一个项目写的往来款换到另外一个项目当成付的劳务费
郭老师
2023 06/29 11:48
那你就用银行回单来做就可以了。
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