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前任会计上月做了以下分录: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)170 应交税费—增值税留抵税额 130 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300 请问这月如果有100的销项,应该如何写分录?

84785016| 提问时间:2023 06/29 16:20
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 06/29 16:22
84785016
2023 06/29 16:31
上面那账如何处理呢?
朴老师
2023 06/29 16:37
就是做我上面给你的分录
84785016
2023 06/29 16:56
应交税费—增值税留抵税额 130
84785016
2023 06/29 16:56
这个咋处理呢?
朴老师
2023 06/29 17:06
同学你好 转到转出未交增值税 和进项是一样的做法
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