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若欠加工商加工费80万,,用自家原材料价值45万抵扣加工商的加工费, 1.请问这45万一定要按销售处理吗?开销项票给加工商? 2.不能要求加工商在其加工费扣除45万,直接开35万的税票给我们吗?

84784983| 提问时间:2023 06/30 10:49
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您用材料来抵的这个加工费是正常按照销售确认收入,然后是往来对冲。
2023 06/30 10:52
玲老师
2023 06/30 10:53
然后加工的这一方还是按照加工的业务的金额来开发票。
84784983
2023 06/30 10:56
那就是说开发票要按原价80开,自方也开税档次45万给对方。然后不用走银行流水,是这样吗
玲老师
2023 06/30 10:58
开票对的是这样的。可以往来对冲。
84784983
2023 06/30 11:03
不能要求加工商在其加工费扣除45万后,直接开35万的税票给我们就可以吗?税务操作只能按第一点?
玲老师
2023 06/30 11:08
这个是不对的,因为这个就是两笔业务,一个是80万的加工费,一个是40万的,你们销售收入。发票不能超额开。
玲老师
2023 06/30 11:08
我最后打错字了,是发票不能差额开。
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