问题已解决
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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速问速答你好
关于印发《增值税会计处理规定》的通知
财会[2016]22号
对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目
2023 06/30 11:19
84784956
2023 06/30 11:22
老师,那应交税费-应交增值税-销项税额这个科目每个月都会有余额,不需要结转是不是
来来老师
2023 06/30 11:36
年末时候会一起转的
比如年底看进项余额借方70
销项贷方80
转出未交增值税借方10
那就是
借:应交税费-应交增值税-销项80
贷:应交税费-应交增值税-进项70
应交税费-应交增值税-转出未交增值税10