问题已解决
企业给员工买意外商业险,做账借应付职工薪酬-福利费 应交税费-进项 贷应付职工薪酬福利费;然后借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款。审计来说记账错误,应该怎么改?
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速问速答同学,你好
进项不能抵扣的
要进项税额转出
2023 06/30 11:22
84785014
2023 06/30 13:39
正确的完整流程分录应该怎么做?需要用管理费用-福利费科目么?
小菲老师
2023 06/30 13:40
同学,你好
更正分录
借:管理费用-福利费
贷:应交税费-进项
84785014
2023 06/30 13:46
借管理费用 贷应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利 贷银行?这样么? 不要体现进项么?
小菲老师
2023 06/30 13:46
同学,你好
对,不体现进项
84785014
2023 06/30 13:51
不能抵扣的费用专票就按普票入账 都不写进项么
小菲老师
2023 06/30 13:52
同学,你好
嗯嗯,是的