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老师,四月份成本发票做的暂估入账,当月未开,五月份发票回来了,怎么做分录

84784971| 提问时间:2023 07/01 09:45
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
先冲暂估,然后重新做就是
2023 07/01 09:49
84784971
2023 07/01 14:23
应该怎么做分录,老师
家权老师
2023 07/01 15:15
就是把暂估的分录原分录冲掉,重新做凭证就可以了
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