问题已解决

老师,金税盘服务费280怎么做会计分录?什么时候做抵减分录?(增值税纳税申报表中的280是哪个月开进来的发票,哪个月申报么?)

84785021| 提问时间:2023 07/03 08:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。 实际抵减的时候,做抵减分录 通常是哪个月开进来的发票,次月申报的 
2023 07/03 08:30
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~