问题已解决

老师,6月5日,我运输公司要付给瑞东公司一笔货款16万元,当时没付。6月20日我公司付5万现金给瑞东公司,余款以后再付。现在7月份了,我怎么做账?处理这项业务

84784985| 提问时间:2023 07/03 09:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款,贷库存现金。
2023 07/03 09:47
84784985
2023 07/03 09:52
借应付账款50000 贷库存现金50000 那前面的16万怎么挂往来?
郭老师
2023 07/03 09:54
你好,继续挂账就是了,现在应付余额是11万,以后你们支付给人家11万。
84784985
2023 07/03 09:58
6月5日那笔业务怎么挂账?
郭老师
2023 07/03 09:59
借成本费用等,贷应付账款16
84784985
2023 07/03 10:05
老师,这个16万其实是我运输公司代瑞东开的票,现在返还给他。
郭老师
2023 07/03 10:05
你好,这个具体的是什么业务的?
84784985
2023 07/03 10:05
所以不知道怎么挂往来?
郭老师
2023 07/03 10:06
你好,这个具体的是什么业务的,不是你单位的成本费用吗?
84784985
2023 07/03 10:15
是我单位替瑞东代开一张发票,我单位收取税点款,其余打还给他
郭老师
2023 07/03 10:17
你好,做成本就可以的,对应的做收入,你支付出去的成本。
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