问题已解决

老师,我想请教一下你,我6月份红冲过好几张发票,其中有一张发票是5月份已经跨月的。我改怎么处理这张跨月的发票 和6月份红冲的发票?我们用的的是全电发票,是要打出来做账吗?

84784984| 提问时间:2023 07/03 10:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好,原来已经做过账了,就要把这个红字发票打印出来,再进行账务处理,做原来一样的分录金额用负数。
2023 07/03 10:15
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~