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我们是小规模建筑公司,22年末给某个客户开票的应收账款合计和跟客户给我们的对账单差一百多万咋调账

84785016| 提问时间:2023 07/03 10:54
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 怎么会差异那么大; 你们是不是有记账方式或者时间差导致的; 核对下时间  
2023 07/03 10:54
84785016
2023 07/03 10:58
不知道么,我是刚来的,交接的也不清楚,我只能按开过的票和付过的款算,下来差了一百多万
meizi老师
2023 07/03 10:58
你好; 你去核对下 你做账收入和结转成本的 完工比例; 是否和对方一致 ;去查账; 这个只能查账才行的 
84785016
2023 07/03 11:00
我问老板了,他说我们开的票是全部,对方是按完工比例,每次的差异都是按对方的,我要怎么调账呢
meizi老师
2023 07/03 11:00
你好;  你开票是按什么开; 你也应该按完工比例来的哦 
84785016
2023 07/03 11:01
老师好,我不知道他们以前按啥开得票,也没办法查
meizi老师
2023 07/03 11:03
你好 ; 你们合同有没有; 一般合同有约定怎么开票 和付款的  
84785016
2023 07/03 11:04
老师好!有的是总合同
meizi老师
2023 07/03 11:06
你好;  有合同的;先去看看合同怎么描述的; 你要按照合同的 要求来做收入;  而不是说  开票了 直接全额做   
84785016
2023 07/03 11:07
老师好! 那这做了的收入怎么调账呢
meizi老师
2023 07/03 11:09
你好; 去红冲收入 ; 税额不冲哈; 你这个是 22年的业务还是23年的  
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