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老师你好,申报季度报表时弹出减免税本期发生额对比不通过,这个是什么情况呢?

84784966| 提问时间:2023 07/03 11:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的销售额是多少的?需要交增值税吗?
2023 07/03 11:59
84784966
2023 07/03 12:05
你好老师,这个是系统自动生成的报表,你瞅瞅。专票是62499.95,普票是60435.66,这几个金额都对,我算的那个本期应纳税额不对,但是修改不了
郭老师
2023 07/03 12:08
你好,专票开的都是1%的吗?
郭老师
2023 07/03 12:09
如果是的话,应纳税减征额应该是专票的不含税金额乘以2%。
84784966
2023 07/03 12:37
专票有6万是开的3%,税额是1747.57,其余都是1%
郭老师
2023 07/03 12:47
应纳税减征额应该填写50。
84784966
2023 07/03 12:50
老师讲讲咋算的
郭老师
2023 07/03 12:54
2499.95乘以2%,按照这个来的。
84784966
2023 07/03 13:00
呃,2499.95是怎么算出来的....
郭老师
2023 07/03 13:05
你的专票金额是62499.95,你的3%的税率是6万,那剩下的不就是62499.95-6万 是1%的不含税的销售额,减免的2%只针对1%的专票的不含税销售额,那不就是这个作为计税依据。这个金额乘以2%。
84784966
2023 07/03 13:10
可是老师6万的发票里面,税费是1747.57,收入是58252.43。这样62499.95-58252.43=4247.52,然后4247.52*2%=84.95。这样算下来的和申报表是一致的。
郭老师
2023 07/03 13:10
一行第一行和第二行填写的是不含税的销售额,你是填写错了。
郭老师
2023 07/03 13:10
这里面的销售额都是不含增值税的。
84784966
2023 07/03 13:12
这个是税局推送过来就这样,直接申报了有没有问题?
郭老师
2023 07/03 13:15
你好,你的收入是不是含税的,含税的就有问题,不可以啊。
84784966
2023 07/03 13:22
老师不含税的哦,都是除税哒
郭老师
2023 07/03 13:30
那就是正确的,这个销售额是正确的 你再去看你应纳税减征额减免的按照1%的不含税销售额的专票乘以2%。
84784966
2023 07/03 13:34
都试了金额是合适的,但是申报的时候就弹出减免税本期发生额对比不通过,这种就是我直接忽略申报没有什么影响吧
郭老师
2023 07/03 13:37
忽略提交就可以的,这是因为你的普通发票开的是1%的,然后系统里面默认的免税的税额是3%。
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