问题已解决

老师,开单时金额0,但是,月末进销存这边结账时,系统会自动把这个开单配件进货价结转到成成本里,这个结转的成本,和之前做的对应的凭证借:销售费用,贷:库存商品,冲突吗?

84785026| 提问时间:2023 07/03 13:19
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你们是 有赠送出去业务吗 ? 如果是赠送出去; 这样 做   怕重复 结转成本的  
2023 07/03 13:20
84785026
2023 07/03 13:22
是的,免费给客户更换配件了,那在天耀3000里应该怎么操作呢?应该怎么出库和做账处理呢?
meizi老师
2023 07/03 13:24
你好;    你应该视同销售来做账 ;借销售费用贷 收入; 销项税;  借主营业务成本贷库存商品   
84785026
2023 07/03 13:34
老师,那收入不是虚增了吗?
meizi老师
2023 07/03 13:39
你好; 视同销售本身 要 产生收入的金额 ; 这个增值税征收管理办法是 有要求要做的  
84785026
2023 07/03 13:45
好的,谢谢老师
meizi老师
2023 07/03 13:46
不客气的; 希望能帮到你   
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