问题已解决

请教老师,去年暂估的成本,今年汇算清缴前收到了发票,如何做账务处理?是直接冲销去年的暂估,再做正常入账的分录吗?

84784999| 提问时间:2023 07/03 16:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷应付账款。
2023 07/03 16:52
84784999
2023 07/03 16:54
老师我们的记账软件上没有以前年度损益调整科目
郭老师
2023 07/03 16:56
改成利润分配未分配利润。
84784999
2023 07/03 16:56
哦哦,老师我多问一下,如果是汇算清缴后才收到发票,该怎么记呢?
郭老师
2023 07/03 16:58
纳税调增了吗?如果是的话,还是按照上面的来做,只不过是汇算清缴。在明年纳税调。
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