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跨区域涉税,4 月份开异地销项税。报在本地了。怎么办?

84784959| 提问时间:2023 07/04 08:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,现在补上的异地的需要补上,所属期选择六月份,你先别申报这个月的增值税,在这个月抵扣。
2023 07/04 08:23
84784959
2023 07/04 08:46
哦。这个月报了咋办。
84784959
2023 07/04 08:46
5 月 6 月,没有销项。只有 4 有有销项。
郭老师
2023 07/04 08:50
你好,那你就在这个月缴纳,预缴时间填写七月份下一个月底。
84784959
2023 07/04 08:54
补申报时间填 7 月对不,老师
郭老师
2023 07/04 08:54
对的,是的,是这么做的。
84784959
2023 07/04 08:55
第一次整,老师
84784959
2023 07/04 08:56
异地销项税,进项税通用是吗
84784959
2023 07/04 08:56
如果是进项大于销项,还用异地申报吗?
郭老师
2023 07/04 08:57
异地的数不是销项税额减进项税额,它是收入减去分包款来交,如果没有分包,都是自己做的话,直接按照销售额来交就行
84784959
2023 07/04 08:59
哦哦。一般纳税人 3%
84784959
2023 07/04 09:00
7 月份,补办就可以了。然后选择时间 7 月份。现在可以直接填表吗?老师
郭老师
2023 07/04 09:01
是的,是的,是这么做的。
84784959
2023 07/04 09:03
4 月份开的异地发票也没关系是不。7 月份补报上。就行。
郭老师
2023 07/04 09:03
对的,是的,税务局没有找你们的,不用管了。
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