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老师 季度报税了 税盘的服务费280 缴纳增值税时怎么抵扣 申报表填哪行

84785019| 提问时间:2023 07/04 10:15
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2. 《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;
2023 07/04 10:19
84785019
2023 07/04 10:23
没找到呢
84785019
2023 07/04 10:27
就填这一个表就可以吗
朴老师
2023 07/04 10:34
同学你好 嗯 填写这个就可以
84785019
2023 07/04 10:40
老师购买税盘当时是440元 第二年又缴了280 能一块抵扣吗
84785019
2023 07/04 10:42
如果金额不够是不是按两个分开抵扣啊
朴老师
2023 07/04 10:51
同学你好 可以一块抵扣的
84785019
2023 07/04 10:59
缴税税款不够720 
84785019
2023 07/04 11:01
可以先抵440元 下次缴税时再抵280元吗
朴老师
2023 07/04 11:12
可以的呀 没说必须一次性抵完
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