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4月份的应付职工薪酬出现的贷方余额-1716元,该如何做账务处理?

84784996| 提问时间:2023 07/04 11:12
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,要先查明原因,为什么会出现负数
2023 07/04 11:14
84784996
2023 07/04 11:14
她三月份计提多了,4月份冲销了3月份的工资,没有补计提,那就是出现负数了
84784996
2023 07/04 11:15
就是这种情况,我不懂啊?
家权老师
2023 07/04 11:22
那么发多少工资,就补计提多少就是了
84784996
2023 07/04 11:22
怎么补计提,我不懂,在什么月份补计提
家权老师
2023 07/04 11:25
就是按实际发的工资计提就是了
84784996
2023 07/04 11:27
那是不是要反结账
家权老师
2023 07/04 11:27
是的,需要反结账的哈
84784996
2023 07/04 11:31
补计提了之后,又发了工资,余额在贷方还是借方
84784996
2023 07/04 11:34
补计提了,期末贷方余额,不是负数,正确吗?
家权老师
2023 07/04 11:35
既然已经不计提了,那么就不存在余额了.因为是计提和发放的金额是一致的
84784996
2023 07/04 11:36
你看我的图片看得懂吗,这正不正确?
家权老师
2023 07/04 11:44
你按前边别人做计提工资的分录科目做账,只是金额就是实际发放的工资
84784996
2023 07/04 11:45
我知道,已经做了,完成之后就是这样子的期末贷方余额,你看是不是正确的?
家权老师
2023 07/04 11:47
不会出现余额的,应发多少工资就计提多少哈
84784996
2023 07/04 11:51
你看我图片显示正确不
家权老师
2023 07/04 11:54
你那个应付工薪酬贷方还有余额是什么?
84784996
2023 07/04 11:55
不懂啊,图片显示的内容是什么意思啊?
家权老师
2023 07/04 11:55
查应付职工薪酬薪酬的明细账,单看图片看不出
84784996
2023 07/04 11:57
这样看得懂吗
家权老师
2023 07/04 12:01
现在你要看应付职工薪酬-工资的账平没?不管其他
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